年终奖需要先计提,然后再做发放分录。计提的时候账务处理是,
借:管理费用/销售费用/制造费用等科目,
贷:应付职工薪酬—年终奖。
发放的时候账务处理是,
借:应付职工薪酬—年终奖,
贷:银行存款等科目 。